云南省广播电视局事业发展中心2025年度部门决算

文章来源:
局事业发展中心
发布时间:
2026-08-26
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第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责广播电视事业建设和产业发展,实施全省广播电视公共服务工程。负责全省广播电视节目、网络视听节目及广告监听、监看和监测;开展舆情分析、学术研讨与交流和行业重大问题研究。负责编史修志及年鉴编纂。配合做好广播电视相关统计工作。

二、基本情况

(一)机构设置情况

云南省广播电视局事业发展中心是公益一类事业单位,下设8个科室:综合科、人事科、统计(财务)科、监测科、研发科、规划科、建设科和运维科。

云南省广播电视局事业发展中心为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

云南省广播电视局事业发展中心作为二级预算单位纳入云南省广播电视局2025年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省广播电视局事业发展中心2025年末编制内实有人员51人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员51人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

云南省广播电视局事业发展中心2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员67人(离休0人,退休67人)。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制3辆,在编实有车辆3辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2025年,云南省广播电视局事业发展中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神,深入学习习近平文化思想、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神,围绕广播电视事业建设、产业发展、内容监测、舆情分析、编史修志和决策咨询等职能职责,圆满完成各项工作任务。

一是深化落实改革任务。编制印发规范化建设工作要点、智慧运维建设指导意见和管理制度要点,深化“规范化标准化智慧化”美丽台站建设;完成全省中央节目无线覆盖效果收测,建立数据库。二是稳步推进项目建设。购置超高清频道技术质量检测专用设备,对省内在网传输的12套超高清频道进行技术质量检测。三是持续强化内容监测及舆情分析。全年编发简报专报150期,发现处置问题节目18个、违规行为商业广告29条次、广告健康养生节目31个;开展“双治理”效果监测20次;持续关注涉滇舆情,编发舆情简报16期;向省委宣传部报送舆情信息被采用1486条,采用量位居报送单位前列。四是优化出版物编印。完成《云岭声屏》《云南广电科技》年度10期编印任务;高质量完成《中国广播电视年鉴》《云南年鉴》《云南省全面小康志》十余万字供稿,省广电局获评年鉴工作先进单位。五是强化课题研究服务。协调服务各处室开展34项课题研究,牵头完成《人工智能助力融媒体机构内容生产》等4项课题研究,提供决策咨询。六是充分发挥人才队伍优势。40余人次参与全局重大项目规划、评审、验收;完成8个州(市)187家酒店电视购新补贴审核发放。七是配合做好广播电视统计工作。完成全省广播电视台等播出机构、持证及备案的网络视听机构和广播电视制作经营机构的广播电视统计信息月报、季报、年报的审核上报。

第二部分  2025年度部门决算表

(详见附件)

云南省广播电视局事业发展中心2025年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省广播电视局事业发展中心2025年度收入合计11802816.32元。其中:财政拨款收入11802816.32元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

与上年相比,收入合计增加527501.73元,增长4.68%。其中:财政拨款收入增加527501.73元,增长4.68%;上下年度无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。财政拨款收入增加的主要原因:一是人员缴费基数正常调整变动,属合理范围内的正常增减变动;二是新增超高清频道质量检测设备(机动)补助经费;三是部分项目资金由于延续性工作结转到2025年继续使用,该部分结转资金已于2025年6月前完成支出。

二、支出决算情况说明

云南省广播电视局事业发展中心2025年度支出合计11794062.77元。其中:基本支出10764328.75元,占总支出的91.27%;项目支出1029734.02元,占总支出的8.73%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加522223.63元,增长4.63%。其中:基本支出增加222370.99元,增长2.11%;项目支出增加299852.64元,增长41.08%;上下年度无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是人员缴费基数正常调整变动,属合理范围内的正常增减变动;项目支出增加的主要原因:一是新增超高清频道质量检测设备(机动)补助经费;二是部分项目资金由于延续性工作结转到2025年继续使用,该部分结转资金已于2025年6月前完成支出。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障云南省广播电视局事业发展中心机构正常运转的日常支出10764328.75元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出10187537.89元,占基本支出的94.64%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费576790.86元,占基本支出的5.36%。(2025年中心人均公用经费支出11309.62元)

(二)项目支出情况

2025年度用于保障云南省广播电视局事业发展中心为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1029734.02元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目有:

广播电视网络视听事业发展及内刊编篆专项经费629734.02元,主要用于按照年度重点工作及局党组工作部署,承担和参与广电视听事业建设、产业发展等专项工作的差旅保障;组织外聘专家开展广电视听节目内容监测的劳务费保障;《云岭声屏》《云南广电科技》连续资料性出版物的印刷费邮寄费等保障。

超高清频道质量检测设备(机动)补助经费400000.00元,通过购置设备、搭建系统,对超高清频道技术质量和超高清终端影像收视效果进行检测,督促全省有线电视网和IPTV传输网运营商提升高清、超高清频道传输覆盖能力和升级转型动力,确保网络传输分发和用户终端接收等严格执行国家和行业相关标准规范,切实提高收视体验,满足人民群众日益增长的文化需求,推动超高清产业高质量发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省广播电视局事业发展中心2025年度一般公共预算财政拨款支出11794062.77元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加522223.63元,增长4.63%,完成年初预算的108.48%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出8583255.19元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.78%,完成年初预算的110.48%。主要用于云南省广播电视局事业发展中心人员工资福利支出,公用经费支出以及云南省广播电视局事业发展中心的项目经费支出,具体项目包括:广播电视网络视听事业发展及内刊编篆专项经费和超高清频道质量检测设备(机动)补助经费。造成预决算差异的主要原因是新增超高清频道质量检测设备(机动)补助经费,该经费使用云南省广播电视局2025年机动经费,机动经费年初预算列入云南省广播电视局(本级)预算。

8.社会保障和就业(类)支出1139837.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%,完成年初预算的116.75%,主要用于云南省广播电视局事业发展中心缴纳在职人员养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险。造成预决算差异的主要原因:人员缴费基数正常调整变动,属合理范围内的正常增减变动。

9.卫生健康(类)支出1397245.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.85%,完成年初预算的97.56%,主要用于云南省广播电视局事业发展中心人员缴纳医疗保险支出;造成预决算差异的主要原因是在职人员减少,需缴纳的医疗保险相应减少,属合理范围内的变动。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出673724.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%,完成年初预算的96.94%,主要用于云南省广播电视局事业发展中心在职人员缴纳住房公积金;造成预决算差异的主要原因是在职人员减少引起的公积金减少,属合理范围内的变动。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为28578.23元,决算为19445.27元,完成年初预算的68.04%;支出决算较上年增加1353.70元,增长7.48%。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算19578.23元,决算为19445.27元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的99.32%;公务接待费支出年初预算为9000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。

因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加1353.70元,增长7.48%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28578.23元,支出决算为19445.27元,完成年初预算的68.04%,支出决算较上年增加1353.70元,增长7.48%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,;公务用车运行维护费支出年初预算为19578.23元,决算为19445.27元,完成年初预算的99.32%;公务接待费支出年初预算为9000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是云南省广播电视局事业发展中心落实政府过“紧日子”要求,严控“三公经费”支出,同时减少不必要的业务招待费支出,“三公经费”实际支出数小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加1353.70元,增长7.48%;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是中心车辆使用年限较长,维修保养费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于云南省广播电视局事业发展中心开展必要的业务交流研讨、行业发展跟踪、应急处突、服务保障、检查验收、调研指导以及广播电视信号覆盖收测等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人次(其中:外事接待人次0人次)。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省广播电视局事业发展中心2025年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是云南省广播电视局事业发展中心是非参公事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,云南省广播电视局事业发展中心资产总额1209756.93元,其中,流动资产213613.29元,固定资产964700.84元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产31442.8(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加460958.10元,其中固定资产增加454523.76元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,云南省广播电视局事业发展中心政府采购支出总额200069.48元,其中:政府采购货物支出5799.96元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出194269.52元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

云南省广播电视局事业发展中心按要求开展单位整体支出和预算项目绩效自评工作,上报绩效自评报告。局绩效领导工作小组组织专家对绩效自评报告进行评审打分,中心高度重视评审意见,形成结果应用的情况报告,并在以后年度的预算工作中进一步应用绩效评价结果,不断提升预算质效。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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