目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
(一)绩效自评情况
(二)绩效评价结果应用
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责局信息和宣传工作,对重要工作、重要活动进行宣传报道,向上级部门报送重点工作信息;负责局网站和政务新媒体信息发布工作,承担局网站政务信息公开和网站建设维护工作;负责局办公网络建设、管理、保障等工作;承担档案管理和档案资料的提供利用工作。
二、基本情况
(一)机构设置情况
云南省广播电视局信息中心共设置4个内设机构,包括:综合科、信息科、网络科、档案科。所属单位0个。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为云南省广播电视局(一级主管部门)的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员17人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人(离休0人,退休22人)。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制1辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)信息和宣传工作提质增效。2025年广电总局采用各类信息65篇,位列各省(市)区第2位。圆满完成CCBN云南主宾省活动,应急广播服务防汛救灾工作、澜湄视听周活动等重点工作的宣传。人民日报、云南日报头版刊登应急广播成效稿件,各级各类媒体刊发局重点工作相关报道470多条(次)。
(二)政务公开工作稳步推进。加强平台建设,局网站设置“云南省酒店电视终端购新补贴申报入口”“征求对贯彻中央八项规定及其实施细则精神的意见建议”等平台链接。做好政策解读工作,回应群众关切,办理12345政务服务热线、网上信访、局长信箱来信44件,回复公众号后台留言14条次。局网站发布信息2635条、局网站发布信息2635条、微信公众号刊发文章386篇、总点击量28.6万次,视频号发布367条、总点击量37.5万次。全年没有发生内容安全和网络安全问题。
(三)有效推进办公信息化建设。完成局办公网络分网工作,为全局178台连接互联网计算机安装密保卫士,确保办公网络、办公设备符合保密规定;完成广电总局电视电话会议室搬迁并进行音频系统攺造;完成广得利B幢会议室通达州(市)县电视电话会议系统建设;完成办公系统的密改密评、等保等工作。2025年,保障各类会议177场次,处理解决各类设备故障247次,进一步提高全局各类会议保障质效。四是档案管理专业规范。深入挖掘广电文化资源,建成云南广电文化展陈室。完善档案数字化管理制度。组织开展2024年度5000余件档案归档工作,提供档案服务135人次,调阅档案1019卷(件)。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
云南省广播电视局信息中心2025年无政府性基金预算财政拨款收支及国有资本经营预算财政拨款收支。《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省广播电视局信息中心2025年度收入合计4911447.65元。其中:财政拨款收入4911447.65元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计减少1301552.97元,下降20.95%。其中:财政拨款收入减少1301552.97元,下降20.95%;上下年均无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。收入合计减少主要原因是:预算年度因工作调整减少项目经费拨款。
二、支出决算情况说明
云南省广播电视局信息中心2025年度支出合计4911447.65元。其中:基本支出3735827.14元,占总支出的76.06%;项目支出1175620.51元,占总支出的23.94%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少1302052.97元,下降20.96%。其中:基本支出增加56616.84元,增长1.54%;项目支出减少1358669.81元,下降53.61%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。支出合计减少主要原因是:因工作调整减少项目预算拨款。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障云南省广播电视局信息中心机构正常运转的日常支出3735827.14元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3522519.28元,占基本支出的94.29%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费213307.86元,占基本支出的5.71%。(2025年人均公用经费支出12548.00元)
(二)项目支出情况
2025年度用于保障云南省广播电视局信息中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1175620.51元。其中:基本建设类项目支出0.00元。主要项目有:
局日常办公软硬件设备及网络安全运行维护专项经费936620.51元,主要用于购政务外网密改设备、完成政务外网及无纸化会议系统密评、网络安全运维等支出。
政务信息化运维服务项目补助资金239000.00元,主要用于支付网站运维、网站等级保护等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省广播电视局信息中心2025年度一般公共预算财政拨款支出4911447.65元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1302052.97元,下降20.96%,完成年初预算的103.67%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出3858271.27元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.56%,完成年初预算的103.03%。主要用于单位人员经费及公用经费支出;造成预决算差异的主要原因是单位人员工资正常增减变动引起人员经费调整。
8.社会保障和就业(类)支出395234.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%,完成年初预算的111.93%。主要用于缴纳单位职工养老保险费用;造成预决算差异的主要原因是人员缴费基数正常调整变动,属于正常变范围。
9.卫生健康(类)支出412957.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%,完成年初预算的104.61%。主要用于缴纳职工医疗保险支出;造成预决算差异的主要原因是人员缴费基数正常调整变动,属于正常变范围。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出244984.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%,完成年初预算的99.99%。主要用于缴纳职工住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是人员增减变动正常调整缴费,属于正常变动范围。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为1700.00元,决算为827.00元,完成年初预算的48.65%;支出决算较上年增加827.00元,上年无此项支出。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为1700.00元,决算为827.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的48.65%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加827.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算827.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加827.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1700.00元,支出决算为827.00元,完成年初预算的48.65%,支出决算较上年增加827.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为1700.00元,决算为827.00元,完成年初预算的48.65%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求,严控一般公共预算财政拨款“三公”经费各项支出,减少不必要的因公出国(境)费、公务接待等。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加827.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算827.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费上年无此项支出,2025年度因工作需要接待1批次,支出827.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次3人次(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待总局调研工作产生的支出。接待1批次共3人。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人次。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省广播电视局信息中心2025年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是云南省广播电视局信息中心属于非参公管理事业单位,无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,云南省广播电视局信息中心资产总额1560581.82元,其中,流动资产104722.43元,固定资产1388220.48元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产47222.24元(净值),其他资产20416.67元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加319069.23元,其中固定资产增加346073.52元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额8431.00元,其中:政府采购货物支出8431.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8431.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
(一)绩效自评情况
按照省财政厅项目绩效自评相关工作要求和《云南省广播电视局预算绩效管理办法》的规定开展绩效自评工作,纳入绩效自评的项目和资金范围做到了全覆盖,形成项目绩效自评报告,项目绩效自评在预算系统审核通过后报省财政厅审核。同时,开展单位整体绩效自评工作,形成单位整体绩效自评报告,通过年度绩效自评推动单位整体绩效目标和预算项目绩效目标的实现,不断提升财政资金使用效益。
(二)绩效评价结果应用
按要求开展单位整体支出和预算项目绩效自评,上报绩效自评报告。局绩效领导工作小组组织专家对绩效自评报告进行评审打分,形成结果应用情况报告,建立健全绩效评价结果应用的全链条管理机制,并将评价结果应用纳入年度综合考评和项目预算申报,压实绩效管理的主体责任,不断加强绩效评价结果的应用。
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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