目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)贯彻党的宣传方针政策,拟订全省广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。
(二)负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案,制定行业标准并组织实施和监督检查,指导、推进全省广播电视领域的体制机制改革。
(三)负责制定全省广播电视领域事业发展、政策和规划,组织实施公共服务重大公益工程和公益活动,指导、监督广播电视重点基础设施建设,扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。
(四)指导、协调、推动全省广播电视领域产业发展,制定发展规划、产业政策并组织实施。
(五)负责对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可,组织查处重大违法违规行为。
(六)指导全省电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
(七)指导、协调全省广播电视重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。
(八)负责推进全省广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。
(九)组织制定全省广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全省应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
(十)开展广播电视对外交流与合作,协调推动全省广播电视领域走出去工作,负责广播电视节目的进口、收录和管理。
(十一)指导全省广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
(十二)完成省委省政府交办的其他任务。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
云南省广播电视局(本级)共设置13个内设机构(正处级),包括:办公室、政策法规处(行政审批处)、宣传处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、科技处(媒体融合发展处)、安全传输保障处、规划财务处、公共服务处、对外交流与合作处、机关党委(人事处)、离退休人员办公室。
云南省广播电视局(本级)为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
云南省广播电视局(本级)作为云南省广播电视局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省广播电视局(本级)2024年末编制内实有人员83人。包括财政拨款开支经费的:公务员83人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
云南省广播电视局(本级)2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员133人(离休4人,退休129人)。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制6辆,在编实有车辆7辆,超编1辆。车辆超编的原因是其中1辆公务用车为省机关事务管理局留用,但车辆权属未转移。
三、重点工作概述
2024年,在广电总局的指导下,在省委省政府领导下,云南省广播电视局深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,全面贯彻习近平文化思想,深刻把握广电视听“二三四”工作定位,体系化推进各项工作,坚守“传播好党的声音 服务好人民群众”的初心使命,守正创新、攻坚克难、勇于担当,各项工作取得新成效,云南广电事业迈上新台阶。
(一)做好理论宣传,不断壮大主流舆论阵地
全省广电系统聚焦用党的创新理论武装全党、教育人民的首要政治任务,把理论宣传放在重中之重。习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代回信后,全省广电系统第一时间通过广播电视媒体、网络视听平台、应急广播等渠道,将总书记重要回信精神传递到村村寨寨。《自信中国说》《就是这个“理”》《三分钟讲理论》《二十·说》等节目以“润物无声”的方式让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。
围绕主题主线,制定庆祝新中国成立75周年及党的二十届三中全会精神全省广电视听宣传方案,确定139项重点选题,重点推动《75载铸辉煌》等节目创作传播,办好《向行而新 以质致远》等经济宣传节目,有效展示云南经济社会高质量发展的生动实践。
加强全省广电新媒体协作机制建设。目前,全省新媒体协作机制已覆盖全省147家广电视听机构的550个账号(客户端),粉丝(用户)总数达1.77亿,策划设置“美好生活在云南”等102个选题,宣推作品全网阅读量超4.7亿次;18件作品全网阅读量超1000万次,《馆中窥宝》等6件作品登上全国联盟“爆款”TOP10榜单。新媒体协作机制建设写入省委重要文件,成为全省贯彻落实二十届三中全会精神的具体举措。
(二)聚焦精品创作,爆款闪耀荧屏
全省广电视听行业不断提高原创能力,推出一批扎根现实的精品力作。由省委宣传部统筹指导,省广电局申报扶持、审查发行的电视剧《山花烂漫时》在央视综合频道黄金档及腾讯视频等头部网络平台播出,累计收视户次超8.8亿,豆瓣评分高达9.6分,是近年来豆瓣评分最高的电视剧,成为云南持续抓精品创作的标志性成果。
开展“有一种叫云南的生活—跟着微短剧去旅行”创作活动,《风吹茶花香两岸》《我在风起的云端等你》《季风来临的时候》等3件作品入选广电总局重点推荐剧目;《汉语桥》等2件作品荣获中国新闻奖,《去有风的地方》荣获中宣部“五个一工程”奖。网络电影《怒火追击》等8部作品获云南文化精品工程奖,纪录片《云上花开》、少儿节目《我们该追的“星”》等20余件作品获国家级扶持奖励。开展2024年广播电视和网络视听创新创优扶持项目评选、云南广播电视奖评奖,为精品创作注入了强大动力。
(三)提升公共服务,惠及万千群众
加大应急广播建管用力度,提前2年完成国家“十四五”规划任务,在全国率先实现20户以上自然村全覆盖,各类终端超13.6万个;累计播发信息超145万条次,2024年主汛期共播发预警和风险提示信息3700余条次,有力服务全省防汛救灾工作,经验做法在全国现场会交流,屏边县案例入选全国十佳案例,元江县、盐津县入选全国优秀案例。
在全省各乡镇、行政村设置广电服务窗口1.5万余个,在129个县(市、区)建立市场维修网点1170余个,基本实现城乡覆盖,上线报修小程序,办结群众报修超3.7万件,24小时办结率超90%。
峨山县、永仁县、开远市通过政府购买服务,为特殊困难群体提供免费或低收费有线电视收视服务;推动“重温经典”频道进入568家养老机构,全方位提升群众对广电公共服务的获得感幸福感。
(四)优化收视体验,行业治理暖民心
全省广电系统完成电视“套娃”收费和操作复杂治理,开展我省首届“广电新春惠民月”活动,免费上门服务3.8万次,置换老旧终端4729套,减免收视费约150万元,广电惠民举措不断提升群众收视体验。作为全国酒店电视操作复杂治理7个试点省份之一,完成全省2.8万家酒店的85.3间客房电视治理工作,治理量居全国第一,为群众旅游出行提供了便捷的电视服务。
建立省级电视频道、州(市)级播出机构,县级融媒体中心综合成效评价,以科学评价体系引领转型发展。积极协调推进有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展,截至2024年12月底,全省广电5G用户突破100万。
(五)夯实安全基础,守好意识形态阵地
完善广播电视和网络视听监测监管机制,基本形成全省监测监管机构信息共享、整体联动的工作格局。加大对违规节目和广告的查处力度;落实“净网”等专项部署,打造风清气正的网络空间;持续收测打击“黑广播”,多次开展边境及重点地区广播电视信号收测,常态化整治境外卫星电视传播秩序,网格化治理试点成效明显;圆满完成重保期及日常安播保障任务,守牢守好广电视听意识形态阵地。
(六)加强国际传播,增强中华文化感召力
成功举办第五届澜湄视听周系列活动,活动信息在人民日报、新闻联播、缅甸国际电视台等国内外主流媒体刊发,累计曝光量近8000万次,视听周被写入澜湄合作领导人第四次会议的五年行动计划。
持续推动国标DTMB在南亚东南亚国家的落地,已建成覆盖2市5省的地面数字电视网络,在网传播131套数字电视频道,为当地100余万民众提供服务,澜湄国际卫视覆盖亚洲18个国家和地区4300万人。合拍4K纪录片《睦邻·老挝》入选广电总局2024年度优秀国产纪录片并在东盟峰会期间实现中老同播,《睦邻·柬埔寨》在第六届中国—柬埔寨广播电视年度定期合作会议上发布,广电视听国际传播效能进一步增强。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
云南省广播电视局(本级)2024年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省广播电视局(本级)2024年度收入合计70057650.47元。其中:财政拨款收入69402397.49元,占总收入的99.06%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入655252.98元,占总收入的0.94%。
与上年相比,收入合计减少36987609.81元,下降34.55%。其中:财政拨款收入减少36462770.52元,下降34.44%;上级补助收入减少0.00元,下降0.00%;事业收入减少0.00元,下降0.00%;经营收入减少0.00元,下降0.00%;附属单位上缴收入减少0.00元,下降0.00%;其他收入减少524839.29元,下降44.47%。财政拨款收入减少的主要原因是云南省少数民族语言节目译制中心大楼建设尾款、民族地区有线高清交互数字机顶盒等项目财政拨款减少。
二、支出决算情况说明
云南省广播电视局(本级)2024年度支出合计70198939.71元。其中:基本支出33950490.92元,占总支出的48.36%;项目支出36248448.79元,占总支出的51.64%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少37517466.25元,下降34.83%。其中:基本支出减少369552.63元,下降1.08%;项目支出减少37147913.62元,下降50.61%;上缴上级支出减少0.00元,下降0.00%;经营支出减少0.00元,下降0.00%;对附属单位补助支出减少0.00元,下降0.00%。主要原因是云南省少数民族语言节目译制中心大楼建设尾款、民族地区有线高清交互数字机顶盒等项目财政拨款减少,支出相应减少。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障云南省广播电视局(本级)机构正常运转的日常支出33950490.92元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出29580001.20元,占基本支出的87.13%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4370489.72元,占基本支出的12.87%。(2024年人均公用经费支出5.26万元)
(二)项目支出情况
2024年度用于保障云南省广播电视局(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出36248448.79元。其中:基本建设类项目支出0.00元。重点项目如下:
应急广播省级平台建设专项资金11115600元,主要用于省级应急广播平台软硬件及信息网络建设。
广播电视网络视听创新创优及电视周专项经费9084068.85元,主要用于电视剧、电视动画片、网络影视剧、广播电视节目、网络视听节目、公益广告等作品扶持。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省广播电视局(本级)2024年度一般公共预算财政拨款支出69363739.71元,占本年支出合计的98.81%。与上年相比减少36422666.25元,下降34.43%,完成年初预算的135.06%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出4637408.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%,完成年初预算的283.22%。主要用于省级党政机关办公用房大中修;造成预决算差异的主要原因是根据项目实施进度申请年中下达资金3000000.00元,未列入年初预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出57599441.42元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.04%,完成年初预算的138.13%。主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出等基本支出及应急广播省级平台建设、广播电视网络视听创新创优及电视周等项目资金支出;造成预决算差异的主要原因是应急广播省级平台建设专项经费11115600元为中央转移支付补助项目。
8.社会保障和就业(类)支出2341621.18元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%,完成年初预算的107.20%。主要用于职工养老保险等社保缴费支出;造成预决算差异的主要原因是缴费基数及人数正常调整变动,属于正常变动范围。
9.卫生健康(类)支出3188359.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%,完成年初预算的76.63%。主要用于职工医疗保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是缴费基数及人数正常调整变动,属于正常变动范围。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出1596908.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%,完成年初预算的95.18%。主要用于职工住房公积金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是缴费基数及人数正常调整变动,属于正常变动范围。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为552602.83元,决算为256241.51元,完成年初预算的46.37%;支出决算较上年减少209899.53元,下降45.03%。
因公出国(境)费支出年初预算为340000.00元,决算为125174.32元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.85%,完成年初预算的36.82%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为192602.83元,决算为119649.29元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.69%,完成年初预算的62.12%;公务接待费支出年初预算为20000.00元,决算为11417.90元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.46%,完成年初预算的57.09%。
因公出国(境)费支出决算较上年减少199686.99元,下降61.47%;公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少12165.44元,下降9.23%;公务接待费支出决算较上年增加1952.90元,增长20.63%;具体是国内接待费支出决算11417.90元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1952.90元,增长20.63%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年减少0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为552602.83元,支出决算为256241.51元,完成年初预算的46.37%,支出决算较上年减少209899.53元,下降45.03%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为340000.00元,决算为125174.32元,完成年初预算的36.82%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为192602.83元,决算为119649.29元,完成年初预算的62.12%;公务接待费支出年初预算为20000.00元,决算为11417.90元,完成年初预算的57.09%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是云南省广播电视局严格落实过“紧日子”要求,通过加强事前审批与动态监控,严控一般公共预算财政拨款“三公”经费各项支出,确保“三公”经费严格在预算范围内执行。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算减少199686.99元,下降61.47%;公务用车购置费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少12165.44元,下降9.23%;公务接待费支出决算增加1952.90元,增长20.63%,具体是国内接待费支出决算11417.90元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1952.90元,增长20.63%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增减少0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是云南省广播电视局严格落实过“紧日子”要求,通过加强事前审批与动态监控,严控一般公共预算财政拨款“三公”经费各项支出。公务接待费增加的原因是广电总局到云南局调研次数增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组1个,累计4人次。开展内容为:柬埔寨、越南团组,因公出国(境)费支出125174.32元,包括出国差旅费、伙食费、住宿费、公杂费等支出。此行主要为服务和融入“一带一路”倡议和澜湄合作机制,加快推动云南面向南亚东南亚辐射中心建设,落实广电总局、省委省政府有关工作要求。省广电局柬埔寨、越南出访团组自2024年12月4日至11日,历时8天,参加了第六次中国—柬埔寨广电合作定期会议,拜访了柬埔寨新闻部、越南通信传媒部,中国驻柬埔寨大使馆、中国驻越南大使馆,柬埔寨国家电视台(TVK)、越南国家电视台(VTV)、越南之声(VOV)、越南数字电视台(VTC),柬埔寨悟空文化传媒有限公司、越南5G Network传媒有限公司、越南青年数字传媒有限公司、越南DeeDee动漫有限公司并深入座谈交流,调研了柬埔寨数字电视有限公司,举办了中柬合拍4K纪录片《睦邻·柬埔寨》暨澜湄视听APP柬语版发布仪式及创作分享交流会,“视听中国·走进越南”优秀视听节目推介等活动。此行深化了云南与柬埔寨、越南广电视听行政管理部门及相关媒体和企业在政策沟通、合作报道、内容合拍、节目互译互播、人员培训等方面的交流与合作,达到了促进交流、形成共识、深化合作的目的。
2.购置车辆0辆。公务用车保有量7辆,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆,差额1辆为省机关事务局留用,但权属未转移。主要用于按规定保留车辆广播电视事业项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待11批次(其中:外事接待0批次),接待人次50人(其中:外事接待人次0人次)。主要用于广电系统日常业务接洽工作开展和接受检查指导等发生的必需的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人次。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省广播电视局(本级)2024年机关运行经费支出4370489.72元,比上年增加161506.43元,增长3.84%,主要原因是零星维护费支出增加。部门机关运行经费主要用于行政人员办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,云南省广播电视局(本级)资产总额568560391.78元,其中,流动资产231306901.43元,固定资产45978122.14元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程258978417.69元,无形资产31260936.38元(净值),其他资产1036014.14元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3570855.46元,其中固定资产减少4914637.73元,在建工程增加12823421.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入96151.40元(局办公大楼大中修处置未单独入账的主楼外窗铝合金框架及废旧钢铁等);出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额17397429.29元,其中:政府采购货物支出15212180.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出2185249.29元。授予中小企业合同金额2096429.29元,其中:授予小微企业合同金额12494.00元。
四、单位绩效自评情况
(一)绩效自评管理
按照省财政厅项目绩效自评相关工作要求和《云南省广播电视局预算绩效管理办法》的规定开展绩效自评工作,纳入绩效自评的项目和资金范围做到了全覆盖,形成项目绩效自评报告,项目绩效自评在预算系统审核通过后报省财政厅审核,通过年度绩效自评推动单位整体绩效目标和预算项目绩效目标的实现,不断提升财政资金使用效益。
(二)绩效评价结果应用
按要求开展单位整体支出和预算项目绩效自评,上报绩效自评报告。局绩效领导工作小组组织专家对绩效自评报告进行评审打分,各处室形成结果应用情况报告,建立健全绩效评价结果应用的全链条管理机制,并将评价结果应用纳入年度综合考评和项目预算申报,压实绩效管理的主体责任,不断加强绩效评价结果的应用。
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。